Faktúra č. DFSJ/0389/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0389/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 279,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0395/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0395/19 1/vegeta 4,50 kg 1ks á 25,80.2/krutony 2kg á 10,11,3/fridatove rezancw 4ks á 8,28,4/keks ceralny jogurtový 30 gr 160ks á 0,429,5/sirup koncentraát zmes 4ks 3l á 17,87,6/škoricový cukor 20 gr 60ks á 0,09,7/porcovaný džem 20gr 120ks á 0,118,8/porcovaný med 20gr 96ks á 0,173.9/krem nutelový 2kg 2ks á 12,25 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 279,88 € 04.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť