Faktúra č. DFSJ/0387/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0387/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 206,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0393/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0393/19 1/petržlen 10kg á 1,89,2/pol zmes vinica 10kg á 2,34,3/citrony 5,54kg á 1,69,4/cibulka mlada 28ks á 0,49,5/rajčiny 5kg á 1,69,6/paprika 6kg á 1,86,7/uhorky 5,30kg á 1,49,8/ladový šalát 20ks á 1,29,9/zemiaky 60kg á 0,59,10/kapusta čina 41,08kg á 1,19,11/kukurica mala 3ks á 1,19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 206,17 € 07.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť