Faktúra č. DFSJ/0384/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0384/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.11.2018
  • Celková hodnota: 176,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0389/18
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0389/18 1/chlieb časta 1000 gr 32ks á 1,138,2/pečivo hladke 48 gr 630 kg á 0,069,3/pečivo grahamove 48 gr 250 ks á 0,091,4/lupačka maková 80 gr 150ks á 0,167,5/struhanka biela 14kg á 0,788,6/kroasan kukuričný 60 gr 135ks á 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 176,71 € 02.11.2018 12.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť