Faktúra č. DFSJ/0384/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0384/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.11.2017
  • Celková hodnota: 194,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0249/17
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0249/17 1/chlieb casta 1000 gr 39ks á 1,035,2/pečivo hladke 48 gr 830 ks á 0,063,3/pečivo grahamove 48gr 390ks á 0,083,4/pečivo velke 90 gr 125ks á 0,162,5/vianočka 27ks á 1,108,6/struhanka 10ks á 0,717 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 194,43 € 02.11.2017 06.12.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť