Faktúra č. DFSJ/0383/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0383/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 500,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0389/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0389/19 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/mineralka pol oravska voda 120 ks á 0,278,3/keks horalka 168 ks á 0,498,4/lekvár slivy 12kg á 2,764,5/lekvar slivy 420 gr 7ks á 1,256,6/sol stolová 36kg á 0,346,7/cukor kryštalový 40kg á 0,788,8/cukor mletý 16kg á 0,974,9/cukor vanilkový 1kg á 2,694,10/mlieko pol 60l á n0,639,11/rvaroh hrudkovitý 24kg á 4,245,12/maslo 1235 gr 60ks á 1,422 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 500,90 € 05.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť