Faktúra č. DFSJ/0381/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0381/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 06.11.2019
  • Celková hodnota: 109,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0387/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0387/19 1/jablko 39kg á 1,19,2/uhorka zelena 6kg á 1,876,3/rajčiny 6kg á 1,76,4/paprika zelená 6kg á 1,690,5/džusi malý 70ks á 0,25,6/kakao 100 gr 10ks á 1,398, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 109,85 € 05.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť