Faktúra č. DFSJ/0378/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0378/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 371,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0383/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0383/19 1/zemiaky 300 kg á 0,59,2/jablko 32kg á 1,19,3/kiwi 1kg 8ks á 1,99,4/uhorky zelene 40kg á 1,59,5/kapusta hôavková biela 20kg á 0,69,6/debrecinka bravčová n7,34kg á 6,69,7/brokolica 500 gr 10ks á 1,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 371,40 € 04.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť