Faktúra č. DFSJ/0373/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0373/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 06.11.2017
  • Celková hodnota: 523,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0238/17
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0238/17 1/kuracie štvrte 10kg á 1,79,2/mrkva 10kg á 0,56,3/petržlen 10kg á 1,39,4/kalerab 30ks á 0,55,5/zeler 10kg á 1,19,6/rajčiny 14,30kg á 1,49,7/paprika 8,55kg á 1,39,8/uhorka 11,50kg á 1,28,9/ladový šalát 6ks á 0,99,10/banány 32,50kg á 1,29,11/kapusta čina 37kg á 0,89,12/brokolica 35ks á 0,99,13/zemiaky 200 kg á 0,40,14/jablko 31,40kg á 1,19,15/mandarinka 21,50kg á 1,29,16/syr eidam 9,14kg á 3,99,17/pražska šunka 16,08kg á 6,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 523,14 € 03.11.2017 08.11.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť