Faktúra č. DFSJ/0372/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0372/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.10.2019
  • Celková hodnota: 495,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0374/19
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0374/19 1/špenát mrazený 2,50kg 2ks á 2,99,2/minerlak amalá 300 ks á 0,39,3/keks horalka 450ks á 0,39,.4/salama turista 25,13kg á 5,99,5/paprika zelena 12,33kg á 1,68,6/uhorka zelená 15kg á 1,49,7/rajčiny 2,20kg á 1,76 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 495,93 € 25.10.2019 04.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť