Faktúra č. DFSJ/0371/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0371/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 26.10.2018
  • Celková hodnota: 184,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0376/18
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0376/18 1/chlieb 1000 gr 29ks á 1,138,2/pečivo hladke 48 gr 520ks á 0,069,3/pečivo grahamove 48gr 220ks á 0,091.4/vianočka 400 gr 28ks á 1,219,5/hrebeň makový 120ks á 0,48,6/struhanka 5kg á 0,797 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 184,98 € 20.10.2018 26.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť