Faktúra č. DFSJ/0370/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0370/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 186,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0372/19
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0372/19 1/syr lučina 1kg 3ks á 6,610,2/syr lučina porc 120ks á 0,168,3/pribináčik kakový 80 gr 144ks á 0,478,4/keks nestle 160 ks á 0,49 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 186,36 € 22.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť