Faktúra č. DFSJ/0361/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0361/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 380,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0363/19
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0363/19 1/vajcia 300ks á 0,19,2/lečo velke 4l 3ks á 4,392,3/cukor vanilkový 20 gr 100ks á 0,059,4/mlieko 60 l á 0,612,5/pribináčik do vrecka 144ks á 0,783,6/syr lunex tro 384 ks á 0,097,7/maslo 125 gr liptov 60ks á 1,178,8/kukuričný škrob 200 gr 10ks á 0,970,9/kompot marhule 3600 gr 6ks á 6,24 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 380,62 € 21.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť