Faktúra č. DFSJ/0358/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0358/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.10.2018
  • Celková hodnota: 300,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0363/18
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0363/18 1/zemiaky 300 kg á 0,40,2/kapusta čina 40kg á 0,99,3/por 8,29kg á 1,39,4/kukuričný škrob 1kg 2ks á 5,960,5/kapusta hlavková 24kg á 0,45,6/slanina udena b. k 2,58kg á 3,90,7/vajcia 150ks á 0,12,8/pomaranče 23,45kg á 1,59,9/mandarinky 30kg á 1,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 300,33 € 19.10.2018 23.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť