Faktúra č. DFSJ/0357/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0357/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.10.2019
  • Celková hodnota: 366,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0359/19
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0359/19 1/kapusta čina 35kg á 1,39,2/kuracie štvrte 13,21kg á 1,89,3/detska krupica 20ks á 0,514,4/vajcia 150ks á 0,12,5/jogurt fantazia 100ks á 0,54,6/zelenina mrazená 10kg á 1,529,7/zemiaky skore 300 kg á 0,65 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 366,77 € 18.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť