Faktúra č. DFSJ/0355/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0355/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 125,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0357/19
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0357/19 1/banány 22,75kg á 1,39,2/mandarinky 50kg á 1,39,3/uhorky 3kg á 1,49,4/rajčiny 3kg á 1,68,5/paprika 3kg á 1,69,6/šalát lolo 7ks á 1,39, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 125,43 € 16.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť