Faktúra č. DFSJ/0354/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0354/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 238,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0356/19
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0356/19 1/kečup nestle 3kg 4ks á 15,518,2/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,3/vajcia 210ks á 0,161,4/cukor kryštalový 20kg á 0,673,5/cukor mletý 8kg á 1,30,6/mlieko pol 60l á 0,612,7/citronka sypana 24ks á 0,439,8/muka hladka 20kg á 0,521 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 238,38 € 16.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť