Faktúra č. DFSJ/0353/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0353/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 16.10.2018
  • Celková hodnota: 193,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0358/18
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0358/18 1/vajcia 300 ks á 0,190,2/majoranka drvená 30ks á 0,205,3/puding čokolada 1kg 2ks á 3,427,4/mlieko pol 120 l á 0,601,5/smotana kysla 1kg 3ks á 2,844,6/syr tro farmaá 320ks á 0,096,7/krem na dukaáty 1kg 3ks á 6,022 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 193,42 € 15.10.2018 18.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť