Faktúra č. DFSJ/0352/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0352/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 287,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0355/19
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0355/19 1/jablko zmes 26kg á 1,19,2/hrušky 26kg á 1,49,3/uhorky zelene 35kg á 1,49,4/korenie na pizzu 10ks á 0,69,5/šunka bravčová 6,90kg á 5,99,6/mrkva koreňová 10kg á 0,69,7/petržlen koreňový 10kg á 1,852,8/zeler koreňový 10kg á1,47,9/kaleráb 20 ks á 0,59,10/zemiaky 100 kg á 0,65 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 287,36 € 14.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť