Faktúra č. DFSJ/0346/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0346/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.10.2017
  • Celková hodnota: 528,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0209/17
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0209/17 1/cerealne vankušiky 75gr 128ks á 0,953,2/džem porcovaný 160ks á 0,151,3/kompot anans tekvica 12ks á 8,0644/kapusta s mrkvou salaát b12ks á 7,055,5/napoj bikava 5ks á 15,565,6/keks maxi nuta 35gr 144ks á 0,54,7/korenie cele 220 gr 1ks á 9,936,8/toping čokolada 1,40kg 3ks á 11,799 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 528,49 € 16.10.2017 18.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť