Faktúra č. DFSJ/0343/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0343/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.10.2017
  • Celková hodnota: 433,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0206/17
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0206/17 1/keks kokosový35gr 130ks á 0,332,2/červena repa vlnky 4l 12ks á 8,610,3/med porcovaný 96ks á 0,166,4/tuniak v oleji kusky 8kg á 13,48,5/tortily placky welnes 68ks á 0,35,6/sirup ovocný 25l á 4,215,7/korenie na kura 1ks á 10,42,8/korenie na grill 1ks á 9,52,9/korenie bazalka a sušena rajčina 1ks á 13,709 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Sestak B/L 36242527 433,08 € 16.10.2017 18.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť