Faktúra č. DFSJ/0342/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0342/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 185,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0344/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0344/19 1/hrušky 26kg á 1,49,2/salama sucha turista 7,59kg á 5,49,3/jablko 39kg á 1,09,4/rajčiny 6kg á 1,56,5/uhorka zelena 38kg á 1,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 185,05 € 07.10.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť