Faktúra č. DFSJ/0335/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0335/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.10.2017
  • Celková hodnota: 164,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0200/17
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0200/17 1/chlieb 1kg 42ks á 1,035.2/pečivo hladke 48 gr 520 ks á 0,063,3/pečivo grahamove 345ks á 0,083,4/vianočka 400 gr 26ks á 1,108,5/kroasan kukuričný 120 ks á 0,252 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 164,07 € 01.10.2017 18.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť