Faktúra č. DFSJ/0327/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0327/18
  • Popis fakturovaného plnenia: POTRAVINY sj
  • Dátum doručenia: 03.10.2018
  • Celková hodnota: 238,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0331/18
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0331/18 1/uhorka zelena 45 kg á 1,59,2/cibula suchá 51,60kg á 0,39,3/zemiaky 300kg á 1,48,4/rajčiny 5kg á 1,48,5/paprika 7kg á 1,59,6/ladový šalát 6ks á1,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 238,54 € 28.09.2018 15.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť