Faktúra č. DFSJ/0321/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0321/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 29.09.2018
  • Celková hodnota: 299,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0325/18
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0325/18 1/chlieb 1000 gr 35ks á 1,263,2/chlieb 1000 gr 23ks á 1,138,3/pečivo hladke 48 gr 690 ks á 0,069,4/pečivo grahamove 48 gr 235ks á 0,091,5/pečivo velke 90 gr uzol 400 ks á 0,1776,6/bábovka 400 gr 27ks á 1,332,7/kroasan kukuričný 60 gr 140 ks á 0,277,8/struhanka 17kg á n0,788 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 299,35 € 20.09.2018 15.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť