Faktúra č. DFSJ/0319/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0319/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 26.09.2019
  • Celková hodnota: 277,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0323/19
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0323/19 1/vajcia 300 ks L á 0,1546,2/horčica 10kg á 1,066,3/hrašok v naleve 4l 3ks á 7,027,4/kápia brezana 4l 2ks á 5,30,5/sytroj lunex 192ks á 0,138,6/maslo 125 gr 60ks á 1,178,7/fazula strakata suchá 40kg á 1,566,/8/smotana n avarenie 1l 12ks á 2,373 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 277,47 € 24.09.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť