Faktúra č. DFSJ/0319/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0319/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.10.2017
  • Celková hodnota: 546,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0183/17
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0183/17 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,376,2/vajcia 300 ks á 0,144,3/lekvar slivkový 3ks á 1,584,4/lekvar slivy hame 4kg 1ks á 11,72,5/cesnakova pasta 900 gr 12ks á 2,627,6/kapia rezana 4l 2ks á 5,213,7/rezance široke 15kg á 2,448,8/ryža gulata 80kg á 1,584,9/cukor mletý 8kg á 1,296,10/mlieko pol 96l á 0,628,11/tvaroh hrudkovitý 9kg á 4,45,12/muka hladka 30kg á 0,488,13/maslo čerstve 125 gr 60ks á 1,650 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 546,38 € 02.10.2017 04.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť