Faktúra č. DFSJ/0315/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0315/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 26.09.2018
  • Celková hodnota: 173,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0319/18
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0319/18 1/pomarance 42kg á 1,49,2/banány 28kg á 1,39,3/jablka 25,80kg á 0,99,4/zeler 10kg á 0,995/kapusta hlavková 31,13kg á 0,49,6/džus malý 27ks á 0,26,7/rajčiny 3,10kg á 1,49,8/paprika 3kg á 1,58,9/3kg á 1,49 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 173,03 € 25.09.2018 01.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť