Faktúra č. DFSJ/0312/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash and Carry SR s.r.o
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0312/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 14.09.2022
- Celková hodnota: 842,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0318/22
- Dátum zverejnenia: 28.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0318/22 | Objednávame si u Vás potraviny do ŠJ podľa telef. dohovoru. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 842,82 € | 13.09.2022 | 20.09.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |