Faktúra č. DFSJ/0307/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0307/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 388,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0311/19
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0311/19 1/chlieb 1000 gr kr 32ks á 1,309,2/pečivo hladke 48 gr 530 ks á 0,079,3/pečivo grahamové 48gr 420 ks á 0,105,4/pečivo velke uzol 90 gr 120ks á 0,204,5/vianočka 400 gr 76ks á 1,402,6/struhanka 10kg á 0,907,7/kakaový rohlík 90 gr 145ks á 0,552,8/kroasan kukuričný 125ks á 0,3024 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 388,71 € 11.09.2019 24.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť