Faktúra č. DFSJ/0300/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0300/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.09.2017
  • Celková hodnota: 257,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 003/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0165/17
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0165/17 1/čaj gasro 50gr 10ks á 1,10,2/čaj gastro cierný 50 gr 10ks á 0,70,3/čaj ovocná zmes krabičky 80ks á 1,4/čaj zázvorový kr 32ks á 2,5/keks čakanka plnený ceralný 288ks á 0,33 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 SLOVEX Stefan Vacula 43287247 257,40 € 20.09.2017 04.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť