Faktúra č. DFSJ/0299/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0299/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.09.2018
  • Celková hodnota: 264,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0303/18
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0303/18 1/vajcia 390ks á 0,139,2/kompot visne 3600 gr 6ks á 9,516,3/mlieko pol 120l á 0,601,4/jogurt bielý 1,50kg 4ks á 3,142,5/jogurt čoko 125gr 110 ks á 0,394,6/muka polu 50kg á 0,493, gr15 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 264,88 € 17.09.2018 01.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť