Faktúra č. DFSJ/0289/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0289/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.09.2018
  • Celková hodnota: 314,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0293/18
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0293/18 1/džus hello 250 ml 81ks á 0,366,2/sardinky 125 gr 20ks á 0,820,3/pašteta kuracia 75 gr 140ks á 0,476,4/cukor kryštal 30kg á 0,709,5/smotana na varenie 12l á 2,850,6/syr tavený 11kg á 6,532,7/termix čokolada 150 ks á 0,395,8/muka hladka 30kg á 0,496 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 314,13 € 12.09.2018 13.09.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť