Faktúra č. DFSJ/0285/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0285/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.09.2018
  • Celková hodnota: 530,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0289/18
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0289/18 1/čaj ibištek 50 gr 40ks á 0,916,2/džem porcovaný 20 gr 160ks á 0,147,3/cicer 2,50kg ster 6ks á 7,20,4/cola cao 400 gr 12ks á 4,05,5/keksy 160ks á 0,37,6/keks piškoty mini 140ks á 0,402,7/ajvar 6 ks 7dcl á 7,20,8/fazula v náleve 2500 gr 6ks á 8,425,9/kečup 5kg 3ks á 15,945,10/vegeta bez gl 1100 gr 12ks á 10,215 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 530,13 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť