Faktúra č. DFSJ/0283/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0283/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.09.2018
  • Celková hodnota: 283,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0287/18
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0287/18 1/chlieb casta 1000 gr 29ks á 1,13,2/pečivo hladke 48 gr 710 ks á 0,069,3/pečivo grahamove 48gr 355ks á 0,0918,4/pečivo velke 90 gr 145ks á 0,177.5/vianočka 400 gr 110 ks á 1,219.6/droždie 5kg á 1,755 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 283,64 € 03.09.2018 12.09.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť