Faktúra č. DFSJ/0283/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0283/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.09.2017
  • Celková hodnota: 177,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0147/17
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0147/17 1/chlieb 1000 gr 27ks á1,035/2/pečivo biel 48gr 835ks á 0,063/3/pečivo grahamove 48gr 400ks á 0,083/4hrebeň makový 100gr 140ks á 0,396/5/struhanka 10kg á 0,717,6/sendvič krajany 2ks á 0,655/ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 177,83 € 01.09.2017 13.09.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť