Faktúra č. DFSJ/0282/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0282/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.09.2018
  • Celková hodnota: 237,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0285/18
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0285/18 1/brokolica 40 ks 500 gr á 1,49,2/mrkva 10,70kg á 0,76,3/petržlen 6,36kg á 1,75,4/zemiaky 150 kg á 0,40,5/rajčiny 5,50kg á 1,49,6/paprika 5,20kg á 1,49,7/cibulka nova 15ks á 0,49,8/nektarinka 18kg á 1,49,9/kapusta čina 42kg á 0,89,10/citrony 5,66kg á 1,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 237,60 € 07.09.2018 12.09.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť