Faktúra č. DFSJ/0276/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0276/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.09.2017
  • Celková hodnota: 261,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0144/17
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0144/17 1/nektarinka 40 kg á 1,29, 2/ salám vysočina 5,85 kg á 5,988, 3/ banány 28,5 kg á 1,29, 4/ kapusta 40 kg á 0,99, 5/ jablko zmes 30 kg á 0,99, 6/ minerálka jemná 1/2l 132 ks á 0,39, 7/ citróny 3 kg á 1,796, 8/ múka polohr. 10kg á 0,49, 9/ salám malokarpatský 1 kg á 7,137 EURO. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 261,60 € 02.09.2017 11.09.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť