Faktúra č. DFSJ/0272/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0272/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 217,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0275/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0275/19 1/paprika zelena 9kg á 1,65,2/lupienky cini minis do mlieka 10ks á 4,49,3/maslo rama 400 gr 15ks á 1,49,4/šalát listový lolo 30ks á 1,29,5/broskyna-nektarinka 48kg á 1,49,6/file 600 gr 3ks á 6,85,7/file 400 gr 1ks á 4,599 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 217,46 € 03.09.2019 10.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť