Faktúra č. DFSJ/0272/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0272/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.09.2018
  • Celková hodnota: 320,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0274/18
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0274/18 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/vajcia 150 ks á 0,191,3/hrozienka 10ks á 0,411,4/cukor vanilkový 100ks á 0,059,5/škorica 27 ks á 0,297,6/horčica 900 gr 8ks á 1,340,7/tvaroh vážený 21kg á 4,8/olej repkový 15l á 1,620,9/syr tro farmar 256ks á 0,089,10/marmelada džem čučoriedkový 20kg á 3,560 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 320,90 € 03.09.2018 05.09.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť