Faktúra č. DFSJ/0272/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0272/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.09.2017
  • Celková hodnota: 743,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 004/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0137/17
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0137/17 1/ čaj inst červený 450 gr 30ks á 4,856€,2/kakao holandske 200 gr 10ks á 4,632€,3/čaj ins ružový 200 gr 20 ks á 3,024€,4/čaj ins zazvor+med 230 gr 50ks á 3,765€,5/keks piškota 25 gr 120ks á 0,16€,6/keks čoko boy 120ks 35gr á 0,225€,7/detska výživa 120 gr 144ks á 0,473€,8/sirup agro 20l á 5,875€,9/keks crissant 120ks á 0,38€,10/keks cer. Srdcia 120 ks á 0,222€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AG FOODS 34144579 743,82 € 02.09.2017 08.09.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť