Faktúra č. DFSJ/0271/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0271/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 16.06.2022
  • Celková hodnota: 191,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0274/22
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0274/22 1/ nátierka parenicová 20 ks á 1,31,2/ šunka/salama bal 20 ks á 1,07,3/rajčiny 6kg á 2,19,4/uhorka zelená 5,10 kg á 1,61,5/paprika zelená 3 kg á 3,04,6/pribináček 20ks á 0,78,7/mrkva koreňová 10kg á 0,83,8/mandarinky 31kg á 2,39,9/bravčove stehno č 2,10kg á 7,698 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 191,69 € 15.06.2022 23.06.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť