Faktúra č. DFSJ/0271/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0271/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.09.2019
  • Celková hodnota: 480,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 007/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0274/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0274/19 1/mlieko sušene 1kg 30ks á 10,728,2/sušená smotana 1kg 10ks á 6,258,3/droždie sušene 0,50kg 20ks á 4,81 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 GASTROM s.r.o 36792861 480,62 € 01.09.2019 03.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť