Faktúra č. DFSJ/0267/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0267/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 243,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0270/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0270/19 1/banány 31,43kg á 1,39,2/brokolica 500 gr 25ks á 1,29,3/jablko 21,40kg á 0,99,4/nektarinka 15ks 1ks á 1,49,5/salaam šunková 7,85kg á 4,99,6/uhorky zelene 50kg á 1,39,7/kečup 3kg á 1,26,8/syr eidamska tehla 3kg á 3,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 243,88 € 30.08.2019 03.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť