Faktúra č. DFSJ/0263/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0263/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 504,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0266/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0266/19 1/uhorky zelene 12kg á 1,49,2/rajčiny 10kg á 1,69,3/paprika 10kg á 1,76,4/cibulka mlada 20zv á 0,49,5/salma suchá inovecka 3,17kg á 3,65,6/karfiol čerstvý 1ks á 1,29,7/mrkva 10kg á 1,29,8/petržlen 10kg á 1,89,9/zeler 10kg á 1,48,10/kalerab 20ks á 0,59,11/termix čokolada 160ks á 0,37,12/citrony 5kg á 1,69,13/mäta bylinky čerstve 3ks á 2,43,14/cibula suchá 50kg á 0,69,15/slovenska točená 18,93kg á 3,29,16/zemiaky 300 kg á 0,65 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 504,16 € 30.08.2019 03.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť