Faktúra č. DFSJ/0262/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0262/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.09.2019
  • Celková hodnota: 533,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0265/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0265/19 1/vajcia 600 ks á 0,161,2/čaj krab 20ks á 0,615,3/mineralka pol l 144ks á 0,278,4/horčica 1kg 8ks á 1,224,5/cesnakova pasta 800 gr hame 12ks á 3,235,6/lečo zel 4l 3ks á 4,099,7/sol stolova 36kg á 0,311,8/cestovina tarhoňa 45kg á 2,043,9/cukor kryštalový 20 kg á 0,673,10/mlieko pol60l á 0,612,11/jogurt krem nugat +čokolada 125 gr 150 ks á 0,23,12/smotana kysla 1kg 5ks á 2,965,13/syr farmaár troj 256ks á 0,096,14/citronka lemonka sypana 24ks á 0,439,15/muka hladka 30kg á 0,521,16/maslo 125 gr 60ks á 1,178 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 533,85 € 28.08.2019 03.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť