Faktúra č. DFSJ/0262/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0262/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 29.06.2018
  • Celková hodnota: 184,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0265/18
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0265/18 1/chlieb 1000 gr 40ks á 1,138,2/pečivo biele 48 gr 475ks á 0,069,3/pečivo grahamove 48 gr 190 ks á 0,091,4/ uzol velký 90 gr 230 ks á n0,178,5/pečivo velek 86gr 40ks á 0,177,6/vianočka 400 gr 16ks á 1,208,7/struhanka 2kg á 0,788,8/kroasan kukuričný 60 gr / 70ks 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 184,54 € 20.06.2018 03.07.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť