Faktúra č. DFSJ/0261/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0261/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 26.06.2017
  • Celková hodnota: 248,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0126/17
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0126/17 1/brokolica 500 gr. 22ks á 0,89€,2/smotana na varenie 3l á 2,102€,3/uhorka zelena 22kg á 1,19€,4/pomaranče 28,16kg á 1,29€, 5/kapusta biela nová 15,50kg á 0,48€,6/zemiaky nove 150 kg á 0,50€,7/kapusta čina 22kg á 0,99€,8/mrkva koreňová 5kg á 0,49€,9/keks croissant čokoláda 90ks á 0,37€,10/vajcia 30ks á 0,120€,11/citróny 4kg á 2,025€,12/cukor kryštálový 5kg á 0,89€,13/ rajčiny 3kg á 1,19€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 248,39 € 23.06.2017 27.06.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť