Faktúra č. DFSJ/0256/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0256/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 26.06.2019
  • Celková hodnota: 71,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0259/19
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0259/19 1/nektarinka 8kg á 1,49,2/petržlen 3,17kg á 1,99,3/rajčiny 5,62kg á 1,49,4/zeler 2kg á 1,47/5/šalát lolo 20ks á 1,29,6/syr eidamska tehla 3,520kg á 4,01,7/smotana na varenie 2l á 500 ml á 1,15, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 71,73 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť