Faktúra č. DFSJ/0255/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0255/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.06.2018
  • Celková hodnota: 208,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: šj 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0258/18
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0258/18 1/chlieb 1000 gr 36ks á 1,138,2/pečivo hladke 48 gr 368 ks á 0,069.3/pečivo grahamove 107ks á 0,091,4/pečivo velke 90 gr 76ks á 0,178,5/vianočka 400 gr 55ks á 1,219,6/bábovka domaca 14ks á 1,332,7/struhanka 10kg á 0,788,8/kroasan kukuričný 90 ks á 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 208,46 € 11.06.2018 21.06.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť