Faktúra č. DFSJ/0254/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0254/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 06.06.2022
  • Celková hodnota: 380,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0257/22
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0257/22 1/zemiaky 300kg á 0,65,2/ kapusta kysla 20 kg á 1,09,3/rajčina 3kg á 2,9,4/paprika zelena 3kg á 3,29,5/ uhorka zelená 25,50 kg á 1,86,6/cibula suchá 20 kg á 0,65,7/syr eidamska tehla 7,14 kg á 7,19,8/citrony 3kg á 3,59,9/ vajcia 120 ks á 0,14, 10/por 1ks á 0,88,11/mrkva 10 kg á 0,71 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 380,63 € 04.06.2022 23.06.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť